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益阳市行政审批服务局2025年部门预算公开说明 
发布时间:2025-02-06 09:38 作者: 来源:市行政审批服务局 字体:【大】 【中】 【小】 浏览次数:

益阳市行政审批服务局2025年部门预算公开说明 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表(纵向) 

9、一般公共预算基本支出表(横向) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、协助局领导综合协调机关日常运转工作,负责局党组会议、局办公会议决议及内部管理制度的督办落实;负责机关文电、会务、重要活动组织、政务公开、政务诚信、信息宣传、机要保密、档案、印章管理等工作;牵头重要文件、综合性报告、计划、总结、制度的起草和重点课题的政策研究、综合调研工作;负责综合协调人大代表建议和政协委员提案办理工作;负责法制宣传、法治政府建设等工作;负责法律顾问的管理工作;负责局门户网站和政务新媒体的运行维护工作;负责创文创卫、志愿服务、工青妇工作。 

2、负责推进、指导、协调、监督全市行政审批制度改革工作和编制政务服务事项目录工作;负责推进、指导、协调、监督全市“高效办成一件事”和“一件事一次办”改革工作;负责网上中介服务超市的指导管理。 

3、负责推进、指导、协调、监督全市政务服务体系建设工作;推进政务服务事项办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化;推进全市政务服务标准化建设;负责政务服务事项所需数据、证照清单梳理编制工作;推进、指导电子证照、政务数据在大厅政务服务部门共享应用工作。 

4、负责拟定政务服务大厅管理制度、规范,指导监督全市政务服务大厅管理工作。承担市本级政务服务大厅运行管理,负责进驻大厅工作人员的管理、培训和考核;负责处理服务对象对进驻大厅单位或工作人员的举报投诉,负责来信来访接待工作;协助有关部门查处进驻大厅工作人员违规违纪违法行为。指导、规范、监督政务服务大厅管理工作;优化营商政务环境;协调、推进全市政务服务行政效能建设工作,督促行政机关提高政务服务效能;负责政务服务行政效能电子监察系统和“好差评”系统的网上巡察和督查工作;负责行政效能电子监察“红黄牌”和政务服务“差评”的个案追查和整改工作;负责政务服务群众满意度评价及相关问题的调查研究工作。 

5、统筹推进“互联网+政务服务”工作,负责局内信息化项目建设工作;配合办公室做好保密工作;负责全市政务信息资源共享交换平台和电子证照系统运行维护;负责政务服务事项所需数据、电子证照申请对接工作;调研了解政务数据资源治理开放情况,制定应用计划;负责局机关和市本级政务大厅网络的运行维护和安全工作。 

6、负责局机关和直属单位党建、组织人事、机构编制、绩效考核、纪检监察等工作;负责干部教育培训、退休干部管理服务和关心下一代工作;负责机关财务、资产管理、政府采购、后勤保障等工作;负责机关应急管理、乡村振兴、综合治理等工作。 

7、负责市本级政务大厅设施设备的运维等有关事务性工作;负责市本级中介服务超市日常运营及服务的事务性工作;协助主管部门推进政务服务体系标准化建设工作;负责服务对象举报投诉、“办不成事”反映处置、来电来访的登记和分派工作;负责为办事群众提供便民服务;协助主管部门实施政务大厅创文、创卫等工作。 

(二)机构设置 

益阳市行政审批服务局内设机构包括:益阳市行政审批服务局共有编制人数为25人,实有人数30人,其中在职25人,退休5人。益阳市行政审批服务局机关内设6个科室,分别为办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、窗口管理科(加挂行政效能科)、信息网络管理科、人事(财务)科。下辖1个二级事业单位,为市政务服务中心(正科级,非独立核算)。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:本部门预算纳入编制范围的预算单位包括:1.益阳市行政审批服务局本级(市政务大厅服务中心未实行独立核算,其预算并入本级)。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,017.67万元,其中,公共财政预算拨款1,017.67万元。收入较去年增加63.47万元,主要原因是预算预留的资金也纳入了年初预算。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1,017.67万元,其中:一般公共服务支出918.77万元,社会保障和就业支出39.61万元,卫生健康支出31.58万元,住房保障支出27.72万元。支出较去年增加63.47万元,主要原因是预算预留资金也纳入年初预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,017.67万元,其中:一般公共服务支出918.77万元,占90.28%;社会保障和就业支出39.61万元,占3.89%;卫生健康支出31.58万元,占3.1%;住房保障支出27.72万元,占2.72%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算436.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算580.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:行政运行支出222.8万元,主要用于政务大厅运维专项经费等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出358万元,主要用于工装费用及综合受理窗口人员经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费95.21万元,比上年预算减少57.08万元,下降37.48%,主要原因是人员减少,预算经费减少。 

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为6.5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少10.9万元,主要原因是严控三公经费支出。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费支出;培训费预算0万元,本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。 

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,017.67万元,基本支出436.87万元,单位项目支出580.8万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表 

805__益阳市行政审批服务局部门预算公开表.xlsx

 

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